Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2025 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM PERIODO AGOSTO SETTEMBRE ROUTER WI-FI COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1043 del 28/10/2025 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM PERIODO AGOSTO SETTEMBRE ROUTER WI-FI COMUNE DI CAMPOFRANCO. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2025 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO AGOSTO SETTEMBRE STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO ASCENSORE Tel.n. 0934- 959235. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1042 del 28/10/2025 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO AGOSTO SETTEMBRE STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO ASCENSORE Tel.n. 0934- 959235. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2025 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO AGOSTO SETTEMBRE STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1041 del 27/10/2025 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO AGOSTO SETTEMBRE STRUTTURA SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO Tel.n. 0934- 959642. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2025 | Liquidazione agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado del contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo A/S 2024/2025 di cui alla Legge 448/98. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1045 del 27/10/2025 Liquidazione agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado del contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo A/S 2024/2025 di cui alla Legge 448/98. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2025 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO AGOSTO SETTEMBRE STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1040 del 27/10/2025 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PERIODO AGOSTO SETTEMBRE STRUTTURA ASILO NIDO Tel.n. 0934- 959276. |
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| AREA FINANZIARIA | 03/11/2025 | liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 1035 del 27/10/2025 liquidazione fattura PAGOPA S.P.A |
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| AREA FINANZIARIA | 03/11/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES PER IL SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI IVA ED IRAP ANNO FISCALE 2024 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 1034 del 27/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES PER IL SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI IVA ED IRAP ANNO FISCALE 2024 |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/11/2025 | Liquidazione somme preventivamente impegnate per il servizio di conferimento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio di Campofranco in favore della Ditta Enersi Sicilia s.r.l. di San Donato Milanese (MI) SETTEMBRE 2025 |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 1049 del 24/10/2025 Liquidazione somme preventivamente impegnate per il servizio di conferimento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio di Campofranco in favore della Ditta Enersi Sicilia s.r.l. di San Donato Milanese (MI) SETTEMBRE 2025 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2025 | Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/10/2025 al 15/10/2025. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1047 del 21/10/2025 Riversamento corrispettivo di competenza Statale sulla Carta d'identità elettronica (C.I.E), periodo dal 01/10/2025 al 15/10/2025. |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 04/11/2025 | LIQUIDAZIONE Di SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE EER 20.03.07 INGOMBRANTI, EER 20.01.38 LEGNO, EER 15.01.03 IMBALLAGGI IN LEGNO SETTEMBRE 2025. |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 1048 del 21/10/2025 LIQUIDAZIONE Di SOMME PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE EER 20.03.07 INGOMBRANTI, EER 20.01.38 LEGNO, EER 15.01.03 IMBALLAGGI IN LEGNO SETTEMBRE 2025. |
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