Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 30/01/2025 | Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione ordinaria necessaria per la sistemazione dei locali del campo sportivo e area annessa - Ditta Lo Piparo Giusto Calogero Via Grappa n° 47 Campofranco - P.IVA 01184180857. CIG: B50FD73A3B |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 58 del 15/01/2025 Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione ordinaria necessaria per la sistemazione dei locali del campo sportivo e area annessa - Ditta Lo Piparo Giusto Calogero Via Grappa n° 47 Campofranco - P.IVA 01184180857. CIG: B50FD73A3B |
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| AREA TECNICA AMBIENTALE | 30/01/2025 | Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione ordinarie necessarie per la sistemazione di porte e maniglie cerniere presso il palazzo municipale, scuola media e asilo nido - Ditta Barone Benedetto via Magazzeni n° 7/C, Campofranco P.Iva 02100930854, Cod. fisc BRNBDT73E27B537Q CIG: B50234808A |
AREA TECNICA AMBIENTALE reg.gen. 57 del 15/01/2025 Liquidazione fattura per i lavori di manutenzione ordinarie necessarie per la sistemazione di porte e maniglie cerniere presso il palazzo municipale, scuola media e asilo nido - Ditta Barone Benedetto via Magazzeni n° 7/C, Campofranco P.Iva 02100930854, Cod. fisc BRNBDT73E27B537Q CIG: B50234808A |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/01/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITĀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). PERIODO OTT/NOV/DIC 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 39 del 14/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE MENTALE PRESSO LA COMUNITĀ ALLOGGIO "AURORA" SOC. COOP. SOC. SITA A SAN GIOVANNI GEMINI (AG). PERIODO OTT/NOV/DIC 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/01/2025 | SERVIZIO ASACOM IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPOFRANCO, ISCRITTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUTERA (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024 - SOC. COP. VIVA SENECTUS. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 38 del 14/01/2025 SERVIZIO ASACOM IN FAVORE DI N. 1 ALUNNO DVA, RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPOFRANCO, ISCRITTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUTERA (CL) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. DA VINCI MUSSOMELI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024 - SOC. COP. VIVA SENECTUS. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 13/01/2025 | ANNULLAMENTO DEL BENEFICIO RELATIVO AL "CONGEDO RETRIBUITO" AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 3 del 13/01/2025 ANNULLAMENTO DEL BENEFICIO RELATIVO AL "CONGEDO RETRIBUITO" AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/01/2025 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA-FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 PAGAMENTO PERIODO NOVEMBRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 37 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA-FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI STADIO COMUNALE, PDR : 02132701168011 PAGAMENTO PERIODO NOVEMBRE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2025 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA-FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 PAGAMENTO PERIODO NOVEMBRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 201 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA-FORNITURA DI GAS NATURALE LOCALI SCUOLA IPSIA, PDR : 02132701168417 PAGAMENTO PERIODO NOVEMBRE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/01/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO ADULTO INABILE PRESSO LA CASA PROTETTA "VILLA SAN MICHELE" DELLA COOPERATIVA SOCIALE MANI D'ORO DI GANGI (PA). PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 36 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA SPESA PER RICOVERO ADULTO INABILE PRESSO LA CASA PROTETTA "VILLA SAN MICHELE" DELLA COOPERATIVA SOCIALE MANI D'ORO DI GANGI (PA). PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2025 | Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA EX CASA DEL FANCIULLO, PDR : 02132701168433 pagamento periodo NOVEMBRE 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 200 del 13/01/2025 Liquidazione in favore di Enel Energia-Fornitura di Gas naturale locali SCUOLA MEDIA EX CASA DEL FANCIULLO, PDR : 02132701168433 pagamento periodo NOVEMBRE 2024. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 27/01/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 01/01/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE "TRENINO NATALIZIO E MAXI GONFIABILE PER BAMBINI - DITTA SURPRISE ANIMAZIONE ED EVENTI DI MAURO SINDONI VIA ROSINA ANSELMI SN -95122 CATANIA - P.IVA: 04899760872. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 35 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 01/01/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE "TRENINO NATALIZIO E MAXI GONFIABILE PER BAMBINI - DITTA SURPRISE ANIMAZIONE ED EVENTI DI MAURO SINDONI VIA ROSINA ANSELMI SN -95122 CATANIA - P.IVA: 04899760872. |
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